无锡市梁溪区科学技术局 2021年度部门预算公开
发布时间:2021-04-08 13:37 来源:区科学技术局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 04618780/2021-00697 | 生成日期 | 2021-04-08 | 公开日期 | 2021-04-08 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 梁溪区科技局 | ||
效力状况 | 有效 | 文件下载 | — — | ||
内容概述 | 无锡市梁溪区科学技术局 2021年度部门预算公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2021年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2021年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出预算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
- 主要职能
(一)拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展规划、计划和方案,牵头编制科技创新相关措施及实施方案并组织实施,提高全区科技创新能力。
(二)统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革,指导新型研发机构建设,推动企业科技创新能力建设;组织实施全区科技攻关、科技基础设施建设等科技计划;会同有关部门健全完善科技创新激励机制,提出优化配置科技资源的措施和建议。
(三)研究全区多渠道增加科技投入的措施;负责科技经费及相关专项资金的使用和管理;会同有关部门综合运用财政、金融、税收等经济手段,推动多元化科技投入体系建设。
(四)统筹科技创新基地布局,指导推进新型研发机构建设管理,科技企业孵化器和加速器等科技创新创业载体建设;指导科技产业园、重大研发机构、重点实验室、工程技术研究中心、科技公共服务平台、企业院士工作站等科技基础设施的建设;负责全区创新创业载体的绩效考核工作。
(五)组织拟订高新技术发展及产业化的规划、方案和措施;负责全区高新技术企业的推荐认定和管理工作;负责火炬计划、星火计划和成果示范推广计划等各类计划的组织和实施。
(六)组织拟订科技促进农业和社会发展的规划、方案和措施,组织实施现代农业科技创新工作;推进现代生物医药及大健康产业发展,推动绿色技术创新,组织实施涉及社会事业领域的科技工作。
(七)拟订科技成果转移转化及产业化和促进产学研结合、科技知识产权创造的相关措施;统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
(八)拟订国际科技合作与交流的计划,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和方案,建立健全科技人才评价和激励机制。
(九)负责引进国外智力工作,拟订引进外国专家规划、计划并组织实施。
(十)指导各街道、园区的科技管理工作,组织实施有关科技奖励、考核工作。
(十一)按照职责分工做好本系统的安全生产监督管理工作。
(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(挂计财科牌子)、高新技术产业科、成果合作科、科技事业科。本部门下属单位包括:无锡市梁溪区生产力促进中心。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:无锡市梁溪区科学技术局本级、无锡市梁溪区生产力促进中心。
三、2021年部门主要工作任务及目标
(一)加强谋篇布局,深度融入省市战略部署。一是依据我区科技创新“十四五”规划,针对加快融入长三角科技创新一体化及科技基础设施建设、高层次科技人才创新创业生态、科技创新主体建设前瞻性等方面研究探索,加快与上海、南京等长三角中心城市的各项科技合作;二是围绕市委市政府关于打造太湖湾科创带的整体规划,紧扣“科产城人融合”的区域发展理念,在人才招引、高企培育、产学研合作等领域持续发力,用好用足各类政策,为企业落地提供高质量发展空间和精准政策支持。三是紧抓市委市政府规划调研梁溪科创新城建设机遇,对标国内外将旧城区打造成为科创城的优秀案例,以产业规划为主展开,重新定位功能分辖区创新资源结构,再造梁溪创新新格局。
(二)优化创新平台,加速集聚优质创新资源。一是深化产学研用合作。开拓思路,做实做细2021年产学研活动,根据街道的产业发展需求和企业实际需求,由各街道和企业组织产学研对接,加强对活动的相关指导。二是进一步加强创新载体建设。继续引进高层次科技人才团队来我区创新创业,加强院士工作站、省重点实验室、省市工程技术研究中心等创新载体的搭建。三是完善科技服务体系。强化科技企业孵化器、众创空间建设,完善科技型企业培育过程中的创业层、孵化层、加速层、毕业层。
(三)扩大高企规模,强化企业创新主体地位。一是落实局挂钩联系服务企业制度,密切关注辖区科技企业生产经营情况,精细化服务,及时帮助企业协调解决实际困难。二是把实施高新技术企业成长、科技型中小企业申报高企作为扩大创新主体的关键举措,培育一批、引进一批、升级一批,做大高新技术企业总量和高新技术产业规模。三是密切关注科技型企业流动资金情况,发挥好科技金融作用,尽可能帮助企业争取到科技金融低息贷款,帮助企业健康发展。
第二部分 无锡市梁溪区科学技术局
公开01表
收支总表 |
|||
单位:无锡市梁溪区科学技术局 |
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|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1639.23 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
5136.12 |
七、上级补助收入 |
|
七、文化体育旅游与传媒支出 |
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
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九、其他收入 |
3500.00 |
九、卫生健康支出 |
3.11 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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二十五、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
5139.23 |
本年支出合计 |
5139.23 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
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收入总计 |
5139.23 |
支出总计 |
5139.23 |
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公开02表
收入总表 |
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单位:无锡市梁溪区科学技术局 |
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单位:万元 |
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部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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合计 |
5139.23 |
5139.23 |
1639.23 |
|
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3500 |
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801013 |
无锡市梁溪区科学技术局 |
5139.23 |
5139.23 |
1639.23 |
|
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|
3500 |
|
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|||||||||
801013 |
无锡市梁溪区科学技术局本级 |
5009.80 |
5009.80 |
1509.80 |
|
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3500 |
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|||||||||
801083 |
无锡市梁溪区生产力促进中心 |
129.43 |
129.43 |
129.43 |
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公开03表 |
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支出总表 |
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单位: |
无锡市梁溪区科学技术局 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
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|
合 计 |
5139.23 |
139.23 |
5000.00 |
|
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206 |
科学技术支出 |
5136.12 |
136.12 |
5000.00 |
|
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20601 |
科学技术管理事务 |
3636.12 |
136.12 |
3500.00 |
|
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2060101 |
行政运行 |
9.80 |
9.80 |
|
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2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
3626.32 |
126.32 |
3500.00 |
|
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20606 |
社会科学 |
1500.00 |
|
1500.00 |
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2060699 |
其他社会科学支出 |
1500.00 |
|
1500.00 |
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210 |
卫生健康支出 |
3.11 |
3.11 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
3.11 |
3.11 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
3.11 |
3.11 |
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公开04表 |
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财政拨款收支总表 |
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单位:无锡市梁溪区科学技术局 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、本年收入 |
1639.23 |
一、本年支出 |
1639.23 |
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(一)一般公共预算拨款 |
1639.23 |
(一)一般公共服务支出 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
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(二)外交支出 |
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(三)国有资本经营预算拨款 |
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(三)国防支出 |
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二、上年结转 |
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(四)公共安全支出 |
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(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
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(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
1636.12 |
|
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(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化体育旅游与传媒支出 |
|
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|
(八)社会保障和就业支出 |
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(九)卫生健康支出 |
3.11 |
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(十)节能环保支出 |
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(十一)城乡社区支出 |
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(十二)农林水支出 |
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(十三)交通运输支出 |
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(十四)资源勘探工业信息等支出 |
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|
(十五)商业服务业等支出 |
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(十六)金融支出 |
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(十七)援助其他地区支出 |
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(十八)自然资源海洋气象等支出 |
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(十九)住房保障支出 |
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(二十)粮油物资储备支出 |
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(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
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(二十二)其他支出 |
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(二十三)债务还本支出 |
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(二十四)债务付息支出 |
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(二十五)抗疫特别国债安排的支出 |
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二、年终结转结余 |
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1639.23 |
支 出 总 计 |
1639.23 |
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公开05表 |
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财政拨款支出预算表(功能科目) |
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单位:无锡市梁溪区科学技术局 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
1639.23 |
139.23 |
126.23 |
13.00 |
1500.00 |
|||||||||||||||||||||||
206 |
科学技术支出 |
1636.12 |
136.12 |
123.12 |
13.00 |
1500.00 |
|||||||||||||||||||||||
20601 |
科学技术管理事务 |
136.12 |
136.12 |
123.12 |
13.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
2060101 |
行政运行 |
9.80 |
9.80 |
|
9.80 |
|
|||||||||||||||||||||||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
126.32 |
126.32 |
123.12 |
3.20 |
|
|||||||||||||||||||||||
20606 |
社会科学 |
1500.00 |
|
|
|
1500.00 |
|||||||||||||||||||||||
2060699 |
其他社会科学支出 |
1500.00 |
|
|
|
1500.00 |
|||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
3.11 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.11 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.11 |
3.11 |
3.11 |
|
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公开06表 |
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财政拨款基本支出预算表(经济科目) |
|||||||||||||||||||||||||||||
单位:无锡市梁溪区科学技术局 |
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|
|
单位:万元 |
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部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
139.23 |
126.23 |
13.00 |
|||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
126.19 |
126.19 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
16.16 |
16.16 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
46.09 |
46.09 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
39.92 |
39.92 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.54 |
14.54 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
12.10 |
0.00 |
12.10 |
|||||||||||||||||||||||||
30201 |
办公费 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
|||||||||||||||||||||||||
30202 |
印刷费 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|||||||||||||||||||||||||
30207 |
邮电费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|||||||||||||||||||||||||
30211 |
差旅费 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|||||||||||||||||||||||||
30213 |
维修(护)费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|||||||||||||||||||||||||
30216 |
培训费 |
3.31 |
0.00 |
3.31 |
|||||||||||||||||||||||||
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|||||||||||||||||||||||||
30228 |
工会经费 |
0.89 |
0.00 |
0.89 |
|||||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
|||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
310 |
资本性支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|||||||||||||||||||||||||
31002 |
办公设备购置 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|||||||||||||||||||||||||
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出预算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
单位:无锡市梁溪区科学技术局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
1639.23 |
139.23 |
126.23 |
13.00 |
1500.00 |
|||||||||||||||||||||||
206 |
科学技术支出 |
1636.12 |
136.12 |
123.12 |
13.00 |
1500.00 |
|||||||||||||||||||||||
20601 |
科学技术管理事务 |
136.12 |
136.12 |
123.12 |
13.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
2060101 |
行政运行 |
9.80 |
9.80 |
|
9.80 |
|
|||||||||||||||||||||||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
126.32 |
126.32 |
123.12 |
3.20 |
|
|||||||||||||||||||||||
20606 |
社会科学 |
1500.00 |
|
|
|
1500.00 |
|||||||||||||||||||||||
2060699 |
其他社会科学支出 |
1500.00 |
|
|
|
1500.00 |
|||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
3.11 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.11 |
3.11 |
3.11 |
|
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
3.11 |
3.11 |
3.11 |
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公开08表 |
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一般公共预算基本支出预算表 |
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单位:无锡市梁溪区科学技术局 |
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单位:万元 |
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部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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合 计 |
139.23 |
126.23 |
13.00 |
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301 |
工资福利支出 |
126.19 |
126.19 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
16.16 |
16.16 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
46.09 |
46.09 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
39.92 |
39.92 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.54 |
14.54 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
12.10 |
0.00 |
12.10 |
|||||||||||||||||||||||||
30201 |
办公费 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
|||||||||||||||||||||||||
30202 |
印刷费 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|||||||||||||||||||||||||
30207 |
邮电费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|||||||||||||||||||||||||
30211 |
差旅费 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|||||||||||||||||||||||||
30213 |
维修(护)费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|||||||||||||||||||||||||
30216 |
培训费 |
3.31 |
0.00 |
3.31 |
|||||||||||||||||||||||||
30217 |
公务接待费 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|||||||||||||||||||||||||
30228 |
工会经费 |
0.89 |
0.00 |
0.89 |
|||||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.20 |
0.00 |
4.20 |
|||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
310 |
资本性支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|||||||||||||||||||||||||
31002 |
办公设备购置 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
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公开09表 |
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一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 |
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单位:无锡市梁溪区科学技术局 |
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|
单位:万元 |
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“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||||||||||||||||
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
9.20 |
10.80 |
||||||||||||||||||||||
公开10表 |
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政府性基金预算支出表 |
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单位:无锡市梁溪区科学技术局 |
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|
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注:此表为空
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
||
单位:无锡市梁溪区科学技术局 |
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
302 |
商品和服务支出 |
12.10 |
30201 |
办公费 |
1.70 |
30202 |
印刷费 |
0.60 |
30207 |
邮电费 |
0.10 |
30211 |
差旅费 |
0.60 |
30213 |
维修(护)费 |
0.20 |
30216 |
培训费 |
3.31 |
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
30228 |
工会经费 |
0.89 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.20 |
310 |
资本性支出 |
0.90 |
31002 |
办公设备购置 |
0.90 |
合计 |
|
13.00 |
注:“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开12表
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政府采购支出预算表 |
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单位:无锡市梁溪区科学技术局 |
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|
单位:万元 |
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采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
一般公共 预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
一、货物A |
办公设备购置 |
办公设备购置 |
台式计算机 |
集中采购 |
1.35 |
|
|
|
1.35 |
|
办公设备购置 |
办公设备购置 |
彩色激光A4打印机 |
集中采购 |
0.50 |
|
|
|
0.50 |
|
办公设备购置 |
办公设备购置 |
多功能A4打印一体机 |
集中采购 |
0.80 |
|
|
|
0.80 |
|
办公设备购置 |
办公设备购置 |
硒鼓、粉盒 |
部门集中采购 |
1.50 |
|
|
|
1.50 |
小计 |
|
|
|
|
4.15 |
|
|
|
4.15 |
二、货物B |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
三、服务C |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.15 |
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、收支总体情况说明
无锡市梁溪区科学技术局 部门2021年度收入、支出预算总计 5139.23万元,与上年相比收、支预算总计各增加 3524.02 万元,增长 218.18 %。其中:
(一)收入预算总计 5139.23 万元。包括:
1.本年收入合计 5139.23 万元。
(1)一般公共预算拨款收入 1639.23 万元,与上年相比增加 43.5 万元,增长 2.73 %。主要原因是省市科技项目资金增加。
(2)政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入 0 万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入 0 万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入 0 万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入 0 万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入 0 万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入 3500 万元,与上年相比增加 3480.52 万元,增长 17867.15 %。主要原因是省市区科技扶持资金经费增加。
2.上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计 5139.23 万元。包括:
1.本年支出合计 5139.23 万元。
(1)科学技术支出(类) 5136.12 万元,主要用于行政运行、其他科学技术管理事务支出、其他社会科学支出。与上年相比增加 3523.99 万元,增加 218.59 %。主要原因是省市科技项目资金增加。
(2)卫生健康支出(类) 3.11 万元,主要用于事业单位医疗。与上年相比增加 0.03 万元,增加 0.97 %。主要原因是事业单位人员的医疗费用增加。
2.年终结转结余为 0 万元,主要原因是无资金结转。
二、收入预算情况说明
无锡市梁溪区科学技术局 2021年收入预算合计 5139.23 万元,包括本年收入 5139.23 万元,上年结转结余 0 万元。
其中:
本年一般公共预算收入 1639.23 万元,占 31.90 %;
本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;
本年财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
本年事业收入 0 万元,占 0 %;
本年事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;
本年上级补助收入 0 万元,占 0 %;
本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;
本年其他收入 3500 万元,占 68.10 %;
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的单位资金 0 万元,占 0 %;
三、支出预算情况说明
无锡市梁溪区科学技术局 2021年支出预算合计 5139.23 万元,其中:
基本支出 139.23 万元,占 2.71 %;
项目支出 5000 万元,占 97.29 %;
事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;
上缴上级支出 0 万元,占 0 %;
对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市梁溪区科学技术局2021年度财政拨款收、支总预算 1639.23 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加43.50 万元,增长 2.73 %。主要原因是省市科技项目资金增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市梁溪区科学技术局2021年财政拨款预算支出 1639.23 万元,占本年支出合计的 31.90 %。与上年相比,财政拨款支出增加 43.50 万元,增长 2.73 %。主要原因是省市科技项目资金增加。
其中:
(一)科学技术支出(类)
1.科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出9.80万元,与上年相比减少1500万元,减少99.35%。主要原因是归口科目调整。
2. 科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)支出126.32万元,与上年相比增加 43.47万元,增长52.47%。主要原因是下属事业单位人员经费增加。
3.社会科学(款)其他社会科学支出(项)支出1500万元,与上年相比增加1500万元,主要原因是本年度新增科目。
(二)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 3.11 万元,与上年相比增加 0.03 万元,增加0.97 %。主要原因是事业单位人员的医疗费用增加.
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市梁溪区科学技术局2021年度财政拨款基本支出预算 139.23万元,其中:
(一)人员经费 126.23 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 13 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市梁溪区科学技术局2021年一般公共预算财政拨款支出预算 1639.23 万元,与上年相比增加 43.50 万元,增长 2.73 %。主要原因是省市科技项目资金增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市梁溪区科学技术局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 139.23 万元,其中:
(一)人员经费126.23 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 13 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市梁溪区科学技术局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 2.5 万元,占“三公”经费的 100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算减少 5 万元,主要原因本年度未安排因公出国。
2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出 0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出 2.5 万元,与上年预算数相同。
无锡市梁溪区科学技术局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 9.2 万元,比上年预算减少 0.8 万元,主要原因厉行节约,减少开支。
无锡市梁溪区科学技术局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10.8 万元,比上年预算减少 1.2 万元,主要原因厉行节约,减少开支。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市梁溪区科学技术局2021年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年预算数相同。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 13 万元,与上年相比减少 20 万元,降低 60.61 %。主要原因是:会议费和培训费减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
2021年度政府采购支出预算总额 4.15 万元,其中:拟采购货物支出 4.15 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价200万元(含)以上的设备0台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021年度,本部门单位共___0___个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计___0___万元;本部门单位整体支出(□纳入、R未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金___0___万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。